|
Faktúra |
1022025
|
servné služby IT
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
103/2025
|
služby
|
110,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
365 services s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
100/2025
|
servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
edu365 s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
102/2025
|
servné služby IT
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
365partner s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
Faktúra |
101/2025
|
serv.služ. IT
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
itpreskoly s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Objednávka |
28/2025
|
materiál MRZ
|
125,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Green Art Shop s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
99/2025
|
plyn
|
465,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
SPP, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
Objednávka |
26/2025
|
materiál MRZ
|
752,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Green Art Shop s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
Objednávka |
27/2025
|
materiál MRZ
|
113,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Green Art Shop s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
98/2025
|
telefónne poplatky
|
77,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
97/2025
|
zrážky
|
513,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
BVS, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
tonery
|
170.- |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
96/2025
|
oprava kosačky Alko
|
141,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Mtech servis s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
95/2025
|
prenájom rohoží
|
66,03 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
94/2025
|
vodné stočné
|
1 369,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
BVS, a.s. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Objednávka |
24/2025
|
oprava kosačky ALKO
|
141.- |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
Mtech servis s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
93/2025
|
GEO olymp. -občerstvenie
|
118,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
DODO trade&services s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
92/2025
|
kosačka
|
305,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
23/2025
|
kosačka
|
305,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
Objednávka |
22/2025
|
revízia výmenníkovej stanice
|
655.- |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
Energma s.r.o. |
Gymnázium |
Mgr. Eva Ihringová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |